报税错误情况说明
1报税错误情况说明
***税务局:
********有限公司成立于20**年*月*日(税号:*********)地址:****市***区***街***号;主要经营:*****。
我公司于20XX年10月10日申报的所属期为20XX年9月的收入****;成本****;主营税金***;--------。其中***行的本年累计中管理费用金额填写错误应为*****元,特此申请修改,望批准。
****************公司
年月日
2增值税申报表填写错误情况说明
国税三所:
我天鹏电子新技术(北京)有限公司,税务登记号为110105101687518,公司注册地址为北京市朝阳区八里庄东里1号,联系电话为65582726。我单位20XX年3月9日填报2月增值税申报表时,不慎将附表(二)中第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”份额、金额、税额填错,即,错按3月取得的两份没有认证过的增值税专用发票金额和税额填列,而没有按2月实际认证的增值税专用发票金额填列。具体数据如下:
本期认证相符且本期申报抵扣
份额金额税额
错误数据25,958.971,013.03
正确数据19,743.591,656.41
由此造成本期进项税额少报643.38元,且本期应缴增值税1,189.70元已申报且扣款成功。
现提请主管税务机关协助办理我单位修改申报表事宜。
特此说明!
天鹏电子新技术(北京)有限公司(盖章)
法定代表人(签字):
20XX-3-10
3报税错误情况说明
XXXX税务局:
兹有XX公司,在年X月的增值税申报时,将XX(金额)应填入应税服务填入了应税货物,现请求国税局帮我更正这一错误。
以上
XX单位
日期
4报税错误情况说明
郑州市金水区地方税务局:
您好!
我公司河南展鸿商贸有限公司,税号:410105594853545,地址在郑州市金水区东风路2号,销售:工艺品、五金交电、矿山机械设备、日用百货。由于信息错误,于20XX年12月4日申报错误,需重新申报,故希望贵局把已申报的申报记录删除,由此给贵局工作人员带来的不便,深表歉意。
河南展鸿商贸有限公司
20XX年12月6日