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医院审计科工作职责(2)

时间: 10-24 栏目:职责
可行性及合规性,并监督执行。

4、对医院资金财产的安全、完整以及各种内部控制制度的健全有效进行监督检查。

5、参与医院召开的与审计业务有关的医疗、教育、科研、财务、劳资管理等业务会议。

6、提出改进管理,提高效益,纠正处理违反财经法纪行为和失实帐目的意见。

7、报经领导批准后、通报违反财经法纪的案件,表扬遵纪守法成绩显著的部门和个人。

8、对破坏阻挠审计工作及拒绝提供帐表和有关资料的,必要时经领导批准可以采取封存帐册,冻结资产等临时措施和追究有关人员责任。


职责五:医院审计科工作职责

一、拟定和完善内部审计规章制度;

二、审计预算的执行和决算;

三、审计财务收支及有关经济活动;

四、按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计;

五、审计基本建设投资、修缮工程项目;

六、审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用;

七、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作;

八、审计经济管理和效益情况;

九、审计内部有关管理制度的落实;

十、其他审计事项。
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