开票有误情况说明
1开票有误情况说明
我单位于xxx年xx月xx日开具给xx有限公司增值税专用发票(发票代码:xx;号码:xx),金额:xx元,税额:xx元。因购货单位的纳税人识别号有误(原因),错误内容为:xx;正确内容为:xx。发票尚未交付给购买方,现申请重新开具。
销售方:
年月日
2发票开错情况说明
我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX份,发票代码:XXXX,发票号码:XXXX,开票日期:XX年XX月XX日。金额XXX元,税额XXXX元,合计:XXXX元。该专用发票(单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额)开具错误,具体错误项目如下:
名称单位数量单价金额税率税额
此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数,购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具。
正确应该如下:
名称单位数量单价金额税率税额
原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具。
该专用发票我公司未交予购货方。
特此说明
销货方:XXXXXXXXXXXX有限公司
二○XX年十月十八日
3发票开错情况说明
我公司开具给东莞市天荣纸品有限公司的增值税专用发票4月份,发票代码:4403114170,发票号码:00140679,开票日期:20XX年4月24日。金额47697.09元,税额1430.91元,合计:49128元。该专用发票(单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额)开具错误,具体错误项目如下:单位错开成件,现更改为批。
该专用发票我公司未交予购货方。
特此说明
深圳市雅斯登服饰有限公司
二○XX年四月二十五日
4开票有误情况说明
XXXX:
20XX年1月X日,我公司开取了一张发票,发票金额不含税价是:XXXX税额是:XXXX。发票代码是:XXXXX,发票号码是:XXXXX。销货方税号是:XXXXX;开票内容是:XXXXX,由于工作上的疏忽,漏写了XXXX。(其他有什么内容加上一点。祥情我们也不可能完他清楚)
特此说明,
请核查,谢谢!
XXXX
年月日