白酒市场开发计划书(2)
时间: 12-11
栏目:工作计划
3,通过大规模和大力度的促销方式达成增强经销商的信心,磨合与经销商,郎酒集团公司的运作配合之目的.
二,促销的活动范围及手段的构成:
1,区域市场的A,B兩类商超是本次活动的重点进入目标,时间安排在公休假7日内
2,广西区内市场的执行重点分别是南宁,柳州,桂林;
3,所有进入促销的终端卖场都必需有生动化陈列,产品堆头,导购人员;
4,广吿和其他宣传手段适时跟进;
5,产品促销以现场抽奖等多种形式来激励消费者购买郎酒,奖品设置有现金,小家电,产品实物和企业的促销品.
三,促销活动的执行细则:
1,9月1日之前各区域市场城市经理务必完成向销售公司包报备促销场地及费用明细的申请;
2,9月15日之前完成与终端卖场活动场地的申请,并签定协议(以协议文本为费用报销依据)
3,9月25日前城市经理必须完成导购小姐的招聘,培训工作;
4,9月25日前所有参与促销的卖场都必须达到产品陈列到位,宣传及促销资源到位,导购人员指定到位.
根据以上促销活动的前期安排,郎酒广西南宁,柳州,桂林三个重点市场分头按计划进行,由於有新品入市的压力与背景,销售业务员的执行力得到了相应的保证,而商超终端则因为郎酒的周密活动策划,亊前的准备充分而没有设置太多的障碍,全区所有的目标终端被郎酒业务人员一一拿下.
2001年10月1日——7日,广西郎酒双节促销活动按计划在全区近50家卖场展开,活动七天内完成销售业绩20多万元,每天的平均销售额接近4万元,所有的费用的投入产出比率在1:3之间,在郎酒新品的推出背景下,这个成绩已算很过得去了.
回顾这次双节促销,笔者认为活动至少达到了三个主要目的(效果)
1,达成的促销效果巩固了新品上市不久的市场基础,品牌的宣传效果凸显;
2,极大的鼓舞了经销商和所有销售客戶的信心,他们与郎酒公司的配合度和经销热情因此更高了;
3,郎酒的区域业务团队得到了操作上的磨合效果,利於后续的推广业务开展.
开发周边——销售策略战术上的调整
双节过后,白酒市场的销售暂时平稳下来,这时离另一个销售高潮——元旦还有一段时间,郎酒新品入市在重点城市的执行也暂吿一段落,这时,郎酒广西的销售管理者在考虑下一步业务步骤,这个业务新突破的考量点就在广西一些强势的周边地区.
通过在业界细心观察,郎酒广西各个区域的城市经理们发现,在广西的一些强势周边地区,比如贺州市,河池市,梧州市,玉林市还有蒙山,桂北的一些县份市场,因为公款吃喝和地理风俗的消费习惯,加上交通不便等因素,市场的竞争和市场的容积想比较,竟然有很大的市场操作空间,於是不约而同的,每个城市经理都把下一步的业务发展重点放在了周边的潜力市场.
经过区域筛选,广西统一选出了二级市场的发展重点,如桂南的百色,玉林,桂中的河池(此市场已相当成熟,并有稳固的业绩销售),桂北的贺州,蒙山等,为了尽管的运作这些二级市场,郎酒广西柳州办亊处专门召集城市经理们开会,并合议出了一些具体的市场运作措施:
1,派出外埠销售主管下驻二级市场,开发经销商和产品分销渠道;
2,产品主打以郎泉系列为主面对餐饮市场,对高档市场则主推郎就十年陈和十二年陈酿,以适应政府,商务交酬用酒的需要.
3,为了更灵活的调控市场,允许郎泉系列根据市场的实际来定价格,一般的建议是:可以适当调高给餐饮市场的终端供货价,其让出来的空间可以拿出来做电视广吿(小地方的电视广吿费用相当的便宜),做促销和请终端业务员.
4,必要的情况下,中心市场可以调出部分资源(人力,物力,财力)临时支持二级市场的销售运作,以保证郎酒开发出一个二级市场就成功一个.
根据以上的市场运作计划,郎酒在合理的时间内(元旦旺秊前)开发出二级市场八个,成功五个,分别是梧州,玉林,河池,贺州和蒙山县,正常维持运作的三个,基本没有开发后失败的市场案例.
这时候是2001年的11月,刚好是郎酒新品入市广西的90天.
白酒市场开发计划书五:
一、 市场现状
淮安素有白酒之乡的美称,“三沟一河”曾风光数十年。计划经济时代,A品牌在淮安曾占有过80%以上的市场份额。进入市场经济后,由于种种原因,A产品在淮安市场从年销售1.5亿,下滑现在的500万左右。可以说在淮安城区已经几乎看不到A产品,只有在农村市场,还有一定的销售。(具体调研报告略)。
二、 产品进入障碍
1、 A产品在淮安市场一直没有合适的经销商,其主要原因如下: 1)、产品面市率低,美誉度差; 2)、产品没有较大的利润空间,对经销商没有吸引力; 3)、近几年来,A产品在淮安市场没有广告投入,促销力度较小,且没有连续性和延续性; 4)、经销商要求较高,这主要原因是有部分白酒厂家为抢占市场份额而给出许多宽松的激励政策。
2、 淮安地区酒店进场门坎较高,主要表现在: 1)、高档酒店进场费用较高,且双沟及今世缘产品在各酒店较畅销,许多酒店对进价格相近产品兴趣不高; 2)、酒店拖欠货款情况严重; 3)、其它一些白酒品牌在酒店内恶意冲击。
3、 A产品自身具有许多待改进的因素,主要有如下几方面: 1)、受假冒侵权产品冲击,在消费者心目中已留下不好的印象; 2)、产品缺乏竞争力,市场投入不足,在调研中,许多消费者反映从未看到A产品进行宣传,认为该产品已经被市场淘汰; 3)、销售人员还固守计划经济时代坐等客户上门的销售方式,缺乏市场开拓能力; 4)、长期以来,A产品一直依靠低档产品进行销售,中、高档产品一时难以被消费者接受。
三、 产品价格定位
从调研中,我们了解到,适宜淮安市场销售的白酒度数在42~46度,影响消费者购买三要素(价格、品牌、品质)中,在市场导入阶段,价格和品牌应放在首位,随着时间的推移,品质和品牌应逐步调整到首位。
1、 价格定位(单位:元/瓶) 档次 操作价格 出厂价 二批及酒店价格 建议零售价 低档 7.00 6.00 9.00 13.00 中档 25.00 20.00 35.00 55.00 高档 38.00 30.00 46.00 80.00 注:操作价格为成立直销公司向外批发的价格。中间差价用于广告宣传及促销。其中低档酒以走批发跑量为主,中、高档直接做终端,不走批发渠道。 2、 产品包装 中、高档产品包装设计要有文化底蕴,在包装盒内应配促销礼品。 四、 市场运作 1、 运作方式 1)、以经销商为依托,公司辅助其深入操作,合作初期可视其铺货力度给予一次性的风险补贴; 2)、新品进入市场初期,公司应直接委派职业经理人直接操作,待时机成熟后,转让给经销商操作; 3)、成立淮安直销公司,辖管涟水、沭阳、泗阳、洪泽等地区,市区成立餐饮部,负责淮安市区的酒店(直销),自行操作。周边市场以经销商运作为主。
2、 产品结构
以新产品为突破口,带动老产品销售,对无利润的产品逐步用同价格产品替代。
3、 人力资源
吸引人才的两个重要因素,一是待遇,二是发展空间。要提供有竞争力的薪资及发展空间吸引高层次人才加盟。可采取在淮安当地招聘的方式。
4、 媒体组合
媒体宣传是传输品牌的主要工具,在产品的投入初期,在电视上做两个月的产品广告,同时在主干道的公交车上作15辆车身广告,时间两个月,其它以促销为主。
5、 宣传品
1)、酒店专用镜框200个,主要以产品照片配在其中悬挂在各酒店包间内; 2)、POP招贴,过春节贴的“福”字、春联各1万张; 3)、3米长,0.5米宽条幅400条,主要用于铺货时悬挂在各小型超市门口。 6、 促销品 1)、酒店铺货赠品:酒杯、台布、烟缸等各1000桌用量(酒杯每桌8个,台布每桌一张,烟缸每桌一个); 2)、商场、超市、夫妻小店铺货赠品:文化衫、雨伞、打火机等,其中文化衫1000件,雨伞1000把,打火机5000只。
五、 具体操作步骤
1、 前期准备及宣传
11月1日~11月15日,招聘业务人员、促销小姐(进行专业培训)及洽谈周边地区经销商; 11月18日~11月25日,筹建市区直销公司及协助周边地区经销网进货; 11月25日拉开宣传序幕,由A公司组织15辆依维柯分两组在淮安市区进行游行宣传。依维柯两侧上统一宣传新产品XXX,车头悬挂条幅“A公司向淮安人民问好”。每天游行4小时,共游行4天。具体路线略。 11月28日淮安电视台(无线台)进行电视剧插播广告,以新产品广告宣传产品质量为主,争取提高美誉度。首播两个月,11月28日~1月28日。
2、铺货、广告及促销
12月1日开始,铺货全面展开,具体铺货方案及表格(略)。 目标:中、高档餐饮:50家(同时进促销小姐); 大、中型商场、超市90%铺货率(争取出堆头); 夫妻店:500家(挂新品宣传条幅); 时间:12月1日~12月5日; 形式:将市区分为三组,每组二辆昌河车,分片进行铺货,铺货政策(略)。 12月5日、12月7日、12月9日三期淮安日报报眼广告,重点宣传A产品新品上市信息,并说明在餐饮的促销方式,欢迎在各餐饮点名饮用; 12月6日,市区公交车广告投放15辆全面上路宣传,具体方案(略); 12月10日,检查铺货情况,走访零售商、消费者,了解新品销售情况及消费者反映。制定下一步营销策略; 12月15日,召开营销工作会议,A公司领导参加,总结前期营销得失,提出下一步市场操作方案; 12月18日起在涟水、沭阳、泗阳、洪泽等地区协助经销商举办供货会,A公司提供餐饮及礼品费用,提供现场现款定货优惠政策(具体方案略),要做好会前动员工作; 12月20日~12月25日,选择一重点县级市场作重点突破,争取形成板块市场; 2002年1月20日~2月11日,在市区选择20家商场超市,涟水、沭阳、泗阳、洪泽等地区各5家商场超市,举办有奖销售活动(具体方案略)。
六、 计划销售 计划销售1000万人民币。
七、 费用合计:
1、媒体费用共计35万; 2、业务人员费用: a,淮安市场新招业务人员5名*800元/月/名*4/月=1.6万; b,促销小姐 50名*800元/月/名*4/个月=16万; 3、房租费3000元/月*4月=1.2万元; 4、赠品费用,4万元; 5、酒店进场费用问题5万元; 6、春节前有奖销售奖品费用共计30万元; 7.其它不可预见费用5万元。 费用合计约:98万元。
在实际的具体操作中,所有产生的费用(含返利)共计为180多万元,实现销售1100多万元。费用率为16%。直销公司扣除销售费用,从所留的差价中获利近20万,真正实现了多方赢利策略